為提升風(fēng)險(xiǎn)管理意識、健全內(nèi)部控制體系,集團(tuán)于7月16日在18樓第一會(huì)議室組織開展風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制審計(jì)培訓(xùn)會(huì),集團(tuán)總助、各部門負(fù)責(zé)人和子公司代表現(xiàn)場參會(huì)。
本次培訓(xùn)邀請了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所專家,對內(nèi)部控制的目標(biāo)和重要性進(jìn)行了介紹。
首先,致同合伙人講解了國企內(nèi)控的基本概念和工作意義,指出內(nèi)部控制的重要目標(biāo)是提升經(jīng)營效率和效果,最終促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。
其次,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人分析了被審計(jì)單位有待提升的內(nèi)控領(lǐng)域,以及八種常見控制方法,并對國資委今年發(fā)布的《關(guān)于做好2024年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》進(jìn)行了詳細(xì)解讀,分析了自2019年以來政策變化趨勢,強(qiáng)調(diào)打造全覆蓋、強(qiáng)約束、嚴(yán)監(jiān)管的內(nèi)控體系的必要性。
然后,風(fēng)控法務(wù)部對本次內(nèi)控審計(jì)的過程進(jìn)行了全面復(fù)盤,介紹了內(nèi)部審計(jì)的基本概念、審計(jì)主體和審計(jì)方法,審計(jì)整改的五個(gè)步驟和集團(tuán)內(nèi)審工作體系,并現(xiàn)場下發(fā)了審計(jì)整改通知書和整改責(zé)任清單。
最后,集團(tuán)總法律顧問強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部控制的重要性,指出合法合規(guī)經(jīng)營是企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ),企業(yè)要在合法合規(guī)的基礎(chǔ)上努力提高業(yè)績,把企業(yè)價(jià)值增長作為企業(yè)發(fā)展的最終目標(biāo)。同時(shí),要求各單位認(rèn)真聽取審計(jì)意見,不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)。
本次通過系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)部控制的理論基礎(chǔ),幫助參會(huì)人員充分認(rèn)識內(nèi)部控制既是企業(yè)安全的壓艙石,也是企業(yè)發(fā)展的助推劑,良好的內(nèi)控環(huán)境可以增強(qiáng)企業(yè)的免疫力,讓員工把更多精力投入業(yè)務(wù)拓展之中,促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展。